Obsah
Detail faktúryč.: 2200485
Faktúra
- Číslo faktúry2200485
- Popis plneniapotravonysj
- Cena138,14 EUR
- Dátum doručenia24.1.2022
- Dátum splatnosti7.2.2022
- Dátum úhrady24.1.2022
- Dátum zverejnenia31.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIRKOM s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web






