Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
10.12.2015 |
Voda 20 bj |
129,52 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
10.12.2015 |
Voda OBECNÉ BUDOVY |
300,94 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
10.12.2015 |
Služby pevnej siete |
84,38 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
10.12.2015 |
Ticket Restaurant |
495,24 EUR |
Edenred Slovakia s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Hovorné 01.14 |
3,98 EUR |
SWAN, a.s. obec |
10.12.2015 |
Dopracov.projekt"vodovod" |
1 260,00 EUR |
Emília Lenčešová obec |
10.12.2015 |
Panter Pro 100 |
100,00 EUR |
Orange Slovensko a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
MI Klasik |
14,39 EUR |
Orange Slovensko a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Paušal 199 Sk |
7,86 EUR |
Orange Slovensko a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Plyn MŠ + ŠJ |
659,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Plyn OcÚ + KD |
447,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Plyn KLUB |
126,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Plyn TJ |
61,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Plyn MĽK |
10,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
9,58 EUR |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. obec |
10.12.2015 |
Odborný dozor ČOV |
600,00 EUR |
EKOPROGRES v.d. obec |
10.12.2015 |
KOPÍROVANIE ČB+FAR PRENÁJ |
101,87 EUR |
NEPA Slovakia spol. s r.o. obec |
10.12.2015 |
Oprava MR a VO |
554,68 EUR |
UNIMONT-Zdenko Maďar obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
517,00 EUR |
IVAKO TRANS-Ivan Kozár obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
151,45 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
10.12.2015 |
Vypracovanie monit.správy |
100,00 EUR |
PROAGE, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Vývoz TKO |
1 684,99 EUR |
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
ESET NOD32 Antivírus |
100,00 EUR |
COMPUTING s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Učebné pomôc.PREDŠKOLÁCI |
127,10 EUR |
EDUCAplay, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Stravovanie VOĽBY |
45,00 EUR |
AGROLAND Klasov obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.