Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11.12.2019 |
potraviny sj |
141,83 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
potraviny sj |
142,09 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
potraviny sj |
187,99 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
poraviny sj |
53,54 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
potraviny sj |
53,20 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
revízia kotlov 20+21bzt.y |
2 226,00 EUR |
NOVID spol. s r.o. obec |
| 11.12.2019 |
oprava kotla 21b.j. |
68,88 EUR |
NOVID spol. s r.o. obec |
| 11.12.2019 |
žumpa |
1 925,23 EUR |
EUROBET s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
nedopl.el.vo |
2,61 EUR |
Slovakia energys.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
bezpečnotechn.služby |
67,66 EUR |
Safemans.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
technik poz.ochrany |
38,14 EUR |
Safemans.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
el.cov nedopl |
52,39 EUR |
Slovakia energys.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
el.nedopl.palenica |
302,77 EUR |
Slovakia energys.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
hovorne |
15,02 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 11.12.2019 |
potraviny SJ |
158,57 EUR |
AG FOODS SK s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
pevna linka |
70,67 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11.12.2019 |
mobil ocu |
175,22 EUR |
Orange Slovensko a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn ld |
165,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn ocu+kd |
248,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn ms+sj |
316,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn tj |
63,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn klub |
77,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
plyn mlk |
10,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 11.12.2019 |
stravaovacie služby92019 |
93,95 EUR |
AGF INVEST, s.r.o. obec |
| 11.12.2019 |
voda doplatok za 21bj |
33,29 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.






