Obsah
Detail faktúryč.: 3628190200
Faktúra
- Číslo faktúry3628190200
- Popis plneniavyvoz kom.odpadu
- Cena3,39 EUR
- Dátum doručenia15.2.2019
- Dátum splatnosti22.2.2019
- Dátum úhrady27.3.2019
- Dátum zverejnenia16.9.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNitrianske komunálne služby, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web






