Obsah
Detail faktúryč.: 1907582
Faktúra
- Číslo faktúry1907582
- Popis plneniaporaviny SJ
- Cena9,25 EUR
- Dátum doručenia23.9.2019
- Dátum splatnosti7.10.2019
- Dátum úhrady10.10.2019
- Dátum zverejnenia11.12.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIRKOM s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web






