Obsah
Detail faktúryč.: 1804107
Faktúra
- Číslo faktúry1804107
- Popis plneniaPotraviny Sj
- Cena131,05 EUR
- Dátum doručenia28.5.2018
- Dátum splatnosti11.6.2018
- Dátum úhrady28.5.2018
- Dátum zverejnenia16.9.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIRKOM s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web






